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审计委员会

董事会最终负责确保对风险管理、报告、财务会计和类似问题进行令人满意的控制,并确保公司的财务报告按照法律和适用的会计准则编制。

为了支持董事会在审计问题上发挥监督作用,董事会成立了审计委员会。该委员会向董事会报告,其决策仅限于特定领域。

审计委员会应促进良好的财务报告,并确保公司的外部审计高效、独立,并由合格的专业人员执行。

审计委员会应在不影响董事会一般职责和任务的情况下,监督公司的财务报告。关于财务报告,应特别监控公司内部控制和风险管理的有效性。审计委员会有责任随时了解年度报告的审计情况,并审查和监督审计员的公正性和独立性。在此过程中,应特别注意审计师是否向公司提供审计服务以外的其他服务。审计委员会还应协助编制向年度股东大会提交的关于审计师选举和审计师薪酬的提案。

审计委员会有三名成员:克里斯蒂娜·肖曼(主席)、安德里亚·吉斯勒·约森和托比亚斯·奥克里

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